| Factura |
D. Factura |
Unitat de treball |
Responsable |
Tipus de factura |
D. Venciment |
Imp.Factura (Eur) |
D. Acord |
D. Transferencia |
D. Pagament |
N�m. Transf./Xec |
Forma de pagament |
Grau previsi� |
Banc |
Agencia |
D�git control |
Compte |
N�m. Doc. Endossatari |
D.Control endossatari |
Nom endossatari |
Banc endosatari |
Sucursal endossatari |
D. Banc endossatari |
Compte endossatari |
Doc. Acred. |
D.C. Tercer |
Nom tercer |
R.S. Tercer |
N.Oper. |
D.Operaci� |
N�m. Lliur. |
Indicador |
Ope. Ant. |
N�m. Doc. |
Tipus Acord |
Barrada |
Tipus Doc. |
D. Registre |
D. Conforme |
D. Comptabilitzaci� |
Descripci� |
Desc. Ampliada |
N�m. Document |
D. Anul.laci� |
Imp. Pdnt. Ord. (Eur) |
Imp. Pdnt. Pag. (Eur) |
Imp. BOP (Eur) |
| 000001 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/02/2017 |
49,11 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000017 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17 |
TA5EB0085500 |
|
0,00 |
0,00 |
49,11 |
| 000002 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/02/2017 |
31,02 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000018 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17 |
TA5EB0088273 |
|
0,00 |
0,00 |
31,02 |
| 000003 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/02/2017 |
130,37 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000019 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17 |
TA5EB0086455 |
|
0,00 |
0,00 |
130,37 |
| 000004 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/02/2017 |
65,19 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000015 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17 |
TA5EB0085501 |
|
0,00 |
0,00 |
65,19 |
| 000005 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/02/2017 |
94,08 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000016 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17 |
TA5EB0089320 |
|
0,00 |
0,00 |
94,08 |
| 000006 |
18/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
17/02/2017 |
1.214,91 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B59383596 |
|
ABS INFORMATICA S.L. |
|
2017000022 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
ontracte de manteniment vigent des del dia 01-01-2 |
Contracte de manteniment vigent des del dia 01-01-2017 fins 31-12-2017
|
269 |
|
0,00 |
0,00 |
1.214,91 |
| 000007 |
18/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
18/01/2017 |
117,90 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43309293 |
|
COMERCIAL INDUSTRIAL DE NETEJA MAQUI |
CINMAQ |
2017000122 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
07/03/2017 |
SEGUN FACTURA ADJUNTA DE ALBARAN 17000009 |
SEGUN FACTURA ADJUNTA DE ALBARAN 17000009 |
17000021 |
|
0,00 |
0,00 |
117,90 |
| 000008 |
01/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
13/02/2017 |
123,99 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A78923125 |
|
TELEFONICA MOBILES ESPA�A SA |
|
2017000020 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses M |
ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses M�bil - N� de linies: 3 - Lineas Facturadas: 628194 |
28-B782-615293 |
|
0,00 |
0,00 |
123,99 |
| 000009 |
31/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
01/03/2017 |
100,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P5800043A |
|
Consorci Localret |
|
2017000021 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
QUOTA 2017 |
QUOTA 2017 |
Q2017/308 |
|
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 000010 |
31/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
30/04/2017 |
4.657,93 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43469535 |
|
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
2017000006 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG I TRACTAMENT |
ENVASOS |
FV-1701-0028 |
|
0,00 |
0,00 |
4.657,93 |
| 000011 |
31/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
30/04/2017 |
2,46 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43469535 |
|
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
2017000007 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
RUNA NETA |
RUNA NETA |
FV-1701-0133 |
|
0,00 |
0,00 |
2,46 |
| 000012 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
463,43 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000008 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Escola Loc |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0099754 |
|
0,00 |
0,00 |
463,43 |
| 000013 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
684,62 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000013 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Pista poliesportiva |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0064192 |
|
0,00 |
0,00 |
684,62 |
| 000014 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
1.766,03 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000012 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Enllumenat p�blic |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0064166 |
|
0,00 |
0,00 |
1.766,03 |
| 000015 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
484,82 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000009 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Enllumenat p�blic |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0099755 |
|
0,00 |
0,00 |
484,82 |
| 000016 |
20/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
687,13 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000010 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Piscines |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0104977 |
|
0,00 |
0,00 |
687,13 |
| 000017 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
400,11 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000011 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Ajuntament |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0099848 |
|
0,00 |
0,00 |
400,11 |
| 000018 |
19/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
14/03/2017 |
720,62 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000014 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
Consumo P1 Partida Pagesos |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0064136 |
|
0,00 |
0,00 |
595,55 |
| 000019 |
|
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/04/2017 |
194,70 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39678452R |
|
RICARD LLAURADO |
RICARD LLAURADO |
2017000023 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
RICARD LLAURAD�. Despeses d'actes varis. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
194,70 |
| 000020 |
07/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/04/2017 |
1.936,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X2476154 |
C |
ALFREDO PANEBIANCO |
|
2017000024 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
ALFREDO PANEBIANCO. Actuaci� Volgogrado. Concert N |
|
2017/4 |
|
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
| 000021 |
02/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/04/2017 |
54,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39825751 |
D |
ISABEL TORRES CABEZA |
ISABEL TORRES CABEZA |
2017000025 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
27/02/2017 |
BAR LA UNI�. Sopar 4 membres Volgogrado. |
|
01/2017 |
|
0,00 |
0,00 |
54,00 |
| 000022 |
01/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
17/04/2017 |
123,42 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A78923125 |
|
TELEFONICA MOBILES ESPA�A SA |
|
2017000026 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
27/02/2017 |
Movistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses |
Movistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses M�bil - N� de linies: 3 - Lineas Facturadas: 62819 |
28-A782-589826 |
|
0,00 |
0,00 |
123,42 |
| 000023 |
02/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
17/04/2017 |
139,16 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000053 |
31/01/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
31/01/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0002281 |
|
0,00 |
0,00 |
139,16 |
| 000024 |
|
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
11.940,58 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P09300003 |
B |
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP |
CONSELL COMARCAL |
2017000027 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
CONSELL COMARCAL. Serveis convenis del 2016. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
11.940,58 |
| 000025 |
02/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
325,49 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B66807066 |
|
QUIMECO MANTENIMIENTO, S.L. |
|
2017000028 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
QUIMECO. Desgreixador per netejar la via p�blica |
|
001145 |
|
0,00 |
0,00 |
325,49 |
| 000026 |
20/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
270,60 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43795483 |
|
CULTIUS MAS SALVAT |
CULTIUS MAS SALVAT |
2017000029 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
CULTIUS MAS SALVAT. 2 Ficus rubiginosa |
|
2017/13 |
|
0,00 |
0,00 |
270,60 |
| 000027 |
24/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
35,00 |
10/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P4300000I |
|
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA |
|
2017000030 |
10/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
10/02/2017 |
BOPT. Anunci pressupost i plantilla 2017. |
|
2017-337 |
|
0,00 |
0,00 |
35,00 |
| 000028 |
02/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
228,38 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43873926 |
|
ASCENSORS CEIMAR |
|
2017000031 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
CEIMAR. Manteniment 1er trimestre. Asc Ajuntament |
|
MAN 17/000268 |
|
0,00 |
0,00 |
228,38 |
| 000029 |
02/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
247,41 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43873926 |
|
ASCENSORS CEIMAR |
|
2017000032 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
CEIMAR. Manteniment 1er trimestre. Asc casa Cultur |
|
MAN 17/000269 |
|
0,00 |
0,00 |
247,41 |
| 000030 |
05/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
72,36 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81440786 |
|
SIEMENS |
|
2017000033 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
SIEMENS. Renting fotocopiadora. Febrer 2017 |
|
0094161709 |
|
0,00 |
0,00 |
72,36 |
| 000031 |
05/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
18/04/2017 |
72,36 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81440786 |
|
SIEMENS |
|
2017000034 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
27/02/2017 |
SIEMENS. Renting fotocopiadora. Gener 2017. |
|
0094118768 |
|
0,00 |
0,00 |
72,36 |
| 000032 |
31/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
231,69 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43120534 |
|
AMBIENT SERVEI SL |
|
2017000035 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
Ambient Servei. Desratitzaci� del clavegueram |
|
17/0038 |
|
0,00 |
0,00 |
231,69 |
| 000033 |
25/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
111,32 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000036 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Revisi� i canvi de bateria. Alarma magatzem. |
|
00002564 |
|
0,00 |
0,00 |
111,32 |
| 000034 |
04/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
217,80 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000037 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Connexi� a central d'alarmes. Casa Cultura. |
|
00002152 |
|
0,00 |
0,00 |
217,80 |
| 000035 |
04/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
222,64 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000038 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Connexi� a central d'alarmes. Magatzem municip |
|
00002195 |
|
0,00 |
0,00 |
222,64 |
| 000036 |
04/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
217,80 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000039 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Connexi� a central d'alarmes. Llar d'Infants |
|
00002194 |
|
0,00 |
0,00 |
217,80 |
| 000037 |
04/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
217,80 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000040 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Connexi� a central d'alarmes. Ajuntament |
|
00002015 |
|
0,00 |
0,00 |
217,80 |
| 000038 |
16/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/04/2017 |
254,06 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43049956 |
|
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG�ES DE TARRAGONA |
|
2017000041 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
EMATSA. Anal�tiques d'aigua xarxa municipal. |
|
17F00102 |
|
0,00 |
0,00 |
209,97 |
| 000039 |
31/01/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
31/01/2017 |
154,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G66436064 |
|
ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES |
|
2017000042 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
27/02/2017 |
S1 - Quota 2017 |
S1 - Quota 2017 |
101 |
|
0,00 |
0,00 |
154,00 |
| 000040 |
19/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
22/03/2017 |
52,01 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000099 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17 |
TA5HT0084844 |
|
0,00 |
0,00 |
52,01 |
| 000041 |
19/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
22/03/2017 |
38,99 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000097 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17 |
TA5HT0084845 |
|
0,00 |
0,00 |
38,99 |
| 000042 |
19/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
22/03/2017 |
31,36 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000098 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17 |
TA5HT0087547 |
|
0,00 |
0,00 |
31,36 |
| 000043 |
19/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
22/03/2017 |
94,20 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000094 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17 |
TA5HT0088620 |
|
0,00 |
0,00 |
94,20 |
| 000044 |
19/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
22/03/2017 |
140,87 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000096 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17 |
TA5HT0085739 |
|
0,00 |
0,00 |
140,87 |
| 000045 |
09/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
23/04/2017 |
2.855,60 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43299627 |
|
MIRALLES EXCAVACIONS |
MIRALLES EXCAVACIONS |
2017000043 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
27/02/2017 |
MIRALLES. Arranjament de camins. |
|
02017021 |
|
0,00 |
0,00 |
2.855,60 |
| 000046 |
09/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
23/04/2017 |
3.176,86 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43299627 |
|
MIRALLES EXCAVACIONS |
MIRALLES EXCAVACIONS |
2017000044 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
27/02/2017 |
MIRALLES. Arranjament de camins. |
|
02017020 |
|
0,00 |
0,00 |
3.176,86 |
| 000047 |
20/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
23/04/2017 |
70,18 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55670566 |
|
GTS SECURITY 1992 S.L. |
TS TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT |
2017000045 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
27/02/2017 |
TS. Revisi� sistema seguretat de l'Ajuntament. |
|
00002649 |
|
0,00 |
0,00 |
70,18 |
| 000048 |
09/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
23/04/2017 |
227,29 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43049956 |
|
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG�ES DE TARRAGONA |
|
2017000046 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
27/02/2017 |
EMATSA. Anal�tiques d'aigua de la xarxa municipal. |
|
17F00341 |
|
0,00 |
0,00 |
187,84 |
| 000049 |
31/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
25/04/2017 |
108,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43391259 |
|
COMERCIAL REUS 4ATRE, SL. |
|
2017000047 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
24/02/2017 |
24/02/2017 |
27/02/2017 |
COMERCIAL 4ATRE. Material fungible. |
|
1693 |
|
0,00 |
0,00 |
108,00 |
| 000050 |
31/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
25/04/2017 |
118,41 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P9300021D |
|
BASE DIPUTACIO |
|
2017000048 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
24/02/2017 |
24/02/2017 |
27/02/2017 |
DIPUTACI� DE TARRAGONA. PVP. Al�legacions Activit |
|
P4_17_000027 |
|
0,00 |
0,00 |
118,41 |
| 000051 |
20/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
25/04/2017 |
35,00 |
10/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P4300000I |
|
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA |
|
2017000049 |
10/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
24/02/2017 |
24/02/2017 |
10/02/2017 |
BOPT. Anunci Mem�ria murs Cam� dels Masos. |
|
2017-1071 |
|
0,00 |
0,00 |
35,00 |
| 000052 |
20/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
28/04/2017 |
35,00 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P4300000I |
|
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA |
|
2017000050 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
BOPT. Anunici Mem�ria arranjament espai jove abadi |
|
2017-1069 |
|
0,00 |
0,00 |
35,00 |
| 000053 |
27/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
28/04/2017 |
105,97 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43825199 |
|
OFIGRAFIC |
|
2017000051 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
OFIGRAFIC. Fac turaci� de c�pies |
|
1700533 |
|
0,00 |
0,00 |
105,97 |
| 000054 |
22/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
28/04/2017 |
211,17 |
27/02/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A03673839 |
|
SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP |
|
2017000052 |
27/02/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
SFREUSIBC. Centre de roses . Defunci� de �melia Gr |
|
N201700398 |
|
0,00 |
0,00 |
211,17 |
| 000055 |
24/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
27/02/2017 |
207,72 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43309293 |
|
COMERCIAL INDUSTRIAL DE NETEJA MAQUI |
CINMAQ |
2017000123 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
27/02/2017 |
27/02/2017 |
07/03/2017 |
SEGUN FACTURA ADJUNTA DE ALBARAN 17001226 |
SEGUN FACTURA ADJUNTA DE ALBARAN 17001226 |
17000648 |
|
0,00 |
0,00 |
207,72 |
| 000056 |
11/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
05/05/2017 |
949,78 |
31/01/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B59987529 |
|
FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. |
FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. |
2017000073 |
31/01/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
31/01/2017 |
BENITO URBAN. Jardineres per via p�blica. |
|
210459257 |
|
0,00 |
0,00 |
949,78 |
| 000057 |
28/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
05/05/2017 |
3.694,70 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G43058718 |
|
CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP |
CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP |
2017000074 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
07/03/2017 |
CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar Infants. Febrer |
|
17/75 |
|
0,00 |
0,00 |
3.694,70 |
| 000058 |
09/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
05/05/2017 |
157,50 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G63890867 |
|
ESPAIS ESCRITS |
|
2017000075 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
07/03/2017 |
ESPAIS ESCRITS. Quota 2017. |
|
18 |
|
0,00 |
0,00 |
157,50 |
| 000059 |
27/02/2016 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
05/05/2017 |
62,00 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39894422 |
W |
JOAN POM�S OLESTI |
|
2017000089 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
07/03/2017 |
LA COPI. Impressi� fulletons portes obertes Escola |
|
B/19 |
|
0,00 |
0,00 |
62,00 |
| 000060 |
01/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
13/03/2017 |
125,76 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A78923125 |
|
TELEFONICA MOBILES ESPA�A SA |
|
2017000091 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
07/03/2017 |
ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses M |
ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses M�bil - N� de linies: 3 - Lineas Facturadas: 628194 |
28-C782-517345 |
|
0,00 |
0,00 |
125,76 |
| 000061 |
02/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
02/03/2017 |
707,22 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39888399 |
M |
EUGENI |
|
2017000314 |
06/03/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
06/03/2017 |
ebentar el carrer a l'al�ada de la casa del Sr. Pa |
Rebentar el carrer a l'al�ada de la casa del Sr. Pau |
05 |
|
0,00 |
0,00 |
584,48 |
| 000062 |
28/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
10,56 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43523018 |
|
COMERCIAL FONT GALLART, SL |
COMERCIAL FONT GALLART, SL |
2017000114 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
BIG MAT. Prestocem Kerakoll. Ciment r�pit. |
|
344 |
|
0,00 |
0,00 |
10,56 |
| 000063 |
31/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
10,04 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B55576987 |
|
FERRETERIA RIUDOMS |
|
2017000115 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
FERRETERIA RIUDOMS. Fluorescent Trifosfor. |
|
00170275 |
|
0,00 |
0,00 |
10,04 |
| 000064 |
31/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
26,22 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E43093079 |
|
FERRETERIA MARTI, C.B. |
FERRETERIA MARTI, C.B. |
2017000116 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
FERRETERIA MART�. Pany comptador d'aigua. |
|
28 |
|
0,00 |
0,00 |
26,22 |
| 000065 |
06/03/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
72,36 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81440786 |
|
SIEMENS |
|
2017000120 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
SIEMENS. Renting fotocopiadora. Abril 2017. |
|
0094210418 |
|
0,00 |
0,00 |
72,36 |
| 000066 |
03/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
132,06 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39885955 |
E |
MARTA MALET |
|
2017000126 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
MARTA MALET. Taller Men�s setmanals equilibrats. |
Taller celebrat el octubre de 2016, dins els actes de pol�tiques de dones. |
MM/1/2017 |
|
0,00 |
0,00 |
132,06 |
| 000067 |
07/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
121,00 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F65343287 |
|
XARXA INTERGARL DE PROFESIONALS I USU�RIES, SCCL |
|
2017000129 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
JARD� DE LES BRUIXES. Xerrada plantes medicinals. |
Xerrada celebrada el octubre de 2016, dins els actes de pol�tiques de dones. |
2017/000193 |
|
0,00 |
0,00 |
121,00 |
| 000068 |
09/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
400,00 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G43978725 |
|
COLLA GEGANTERA LA PESSIGOLA DE VALLS |
|
2017000130 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
COLLA GEGANTERA LA PESIGOLLA. Espectacle cagati�16 |
|
01/2017 |
|
0,00 |
0,00 |
400,00 |
| 000069 |
03/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
640,00 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B64994528 |
|
VITALDEA FORMACI�, S.L. |
|
2017000132 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
VITAL DEA. Formaci� desfibriladors. B�sic svb+DEA |
|
01/2017 |
|
0,00 |
0,00 |
640,00 |
| 000070 |
10/01/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
06/05/2017 |
423,50 |
07/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39864367P |
|
OLGA TRILLES NADAL |
OLGA TRILLES NADAL |
2017000134 |
07/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
07/03/2017 |
OLGA TRILLAS. Decoraci� escenari Reis d'Orient. |
|
2017/03 |
|
0,00 |
0,00 |
423,50 |
| 000071 |
01/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/03/2017 |
633,44 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A58415779 |
|
Societat Catalana de Petrolis, S.A. |
|
2017000315 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
GASOIL B 10 PPM |
GASOIL B 10 PPM |
2017,64500,1120 |
|
0,00 |
0,00 |
633,44 |
| 000072 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
689,94 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000295 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo partida pagesos |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0168548 |
|
0,00 |
0,00 |
570,20 |
| 000073 |
21/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
214,11 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000302 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO Consultori |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0180234 |
|
0,00 |
0,00 |
214,11 |
| 000074 |
21/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
92,03 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000299 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO Escola |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0180141 |
|
0,00 |
0,00 |
92,03 |
| 000075 |
21/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
23,78 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000298 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO Pl�a Vila, 10 |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0180098 |
|
0,00 |
0,00 |
23,78 |
| 000076 |
21/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
243,06 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000300 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
002 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Partida Prats |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0180224 |
|
0,00 |
0,00 |
200,88 |
| 000077 |
21/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
176,04 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000301 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO Llar Infants |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0180233 |
|
0,00 |
0,00 |
176,04 |
| 000078 |
20/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
609,91 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000308 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Piscines |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0267581 |
|
0,00 |
0,00 |
609,91 |
| 000079 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
405,40 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000307 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo P Ajuntament. |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0262380 |
|
0,00 |
0,00 |
405,40 |
| 000080 |
24/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
227,33 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000304 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACT. ENER ENTRE REALES Llar Infants |
FACT. ENER ENTRE REALES P1 |
S1M701N0195831 |
|
0,00 |
0,00 |
227,33 |
| 000081 |
24/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
140,17 |
29/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000400 |
29/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
29/03/2017 |
FACT. ENER ENTRE REALES P1 |
FACT. ENER ENTRE REALES P1 |
S1M701N0195833 |
|
0,00 |
0,00 |
140,17 |
| 000082 |
24/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
192,00 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000303 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
FACTURACION DEL CONSUMO C. Cultura |
FACTURACION DEL CONSUMO P1 |
S1M701N0195503 |
|
0,00 |
0,00 |
192,00 |
| 000083 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
1.543,10 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000296 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Enllu. Public. Pla�a de la Vila |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0168568 |
|
0,00 |
0,00 |
1.543,10 |
| 000084 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
784,12 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B82846825 |
|
ENDESA ENERGIA XXI SLU |
|
2017000297 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Pista poliesportiva |
Consumo P1 P1 |
S1M701N0168604 |
|
0,00 |
0,00 |
784,12 |
| 000085 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
568,18 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000305 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Escola Loc. |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0262260 |
|
0,00 |
0,00 |
568,18 |
| 000086 |
17/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
11/04/2017 |
442,90 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000306 |
13/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
Consumo Enll. P�blic. Joaquim Mir |
Consumo P1 P1 |
P1M701N0262261 |
|
0,00 |
0,00 |
442,90 |
| 000087 |
24/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/05/2017 |
123,54 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43825199 |
|
OFIGRAFIC |
|
2017000267 |
17/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
OFIGR�FIC. Facturaci� de c�pies. |
|
1701635 |
|
0,00 |
0,00 |
123,54 |
| 000088 |
13/03/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/05/2017 |
215,45 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43049956 |
|
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG�ES DE TARRAGONA |
|
2017000268 |
17/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
EMATSA. Anal�tiques d'aigua de la xarxa. |
|
17F00585 |
|
0,00 |
0,00 |
215,45 |
| 000089 |
06/03/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/05/2017 |
544,50 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43706498 |
|
SEGURDADES, S.L. |
|
2017000269 |
17/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
SEGURDADES. Servei d'auditoria manteniment. |
|
17 / 125 |
|
0,00 |
0,00 |
544,50 |
| 000090 |
10/03/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
16/05/2017 |
35,00 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P4300000I |
|
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA |
|
2017000271 |
17/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
BOPT. Aprovaci� inicial Mem�ria tanca pistapoliesp |
|
2017 - 1687 |
|
0,00 |
0,00 |
35,00 |
| 000091 |
28/02/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
28/05/2017 |
4.520,93 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A43469535 |
|
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA |
2017000272 |
17/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
ENVASOS, VIDRE, PAPER, REBUIG, TRACTAMENT...... |
ENVASOS |
FV-1702-0037 |
|
0,00 |
0,00 |
4.520,93 |
| 000092 |
19/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/04/2017 |
54,61 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000309 |
20/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815001 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17 |
TA5LH0083632 |
|
0,00 |
0,00 |
54,61 |
| 000093 |
19/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/04/2017 |
30,53 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000310 |
20/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815213 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17 |
TA5LH0086300 |
|
0,00 |
0,00 |
30,53 |
| 000094 |
19/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/04/2017 |
130,38 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000311 |
20/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815005 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17 |
TA5LH0084552 |
|
0,00 |
0,00 |
130,38 |
| 000095 |
19/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/04/2017 |
95,77 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000312 |
20/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815563 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17 |
TA5LH0087329 |
|
0,00 |
0,00 |
95,77 |
| 000096 |
19/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
19/04/2017 |
46,15 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A82018474 |
|
TELEFONICA DE ESPA�A SAU |
TELEFONICA |
2017000313 |
20/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 |
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977815106 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17 |
TA5LH0083633 |
|
0,00 |
0,00 |
46,15 |
| 000097 |
28/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/05/2017 |
61,05 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43625474 |
|
LORRY PETROL S.L. |
LORRY PETROL S.L. |
2017000316 |
22/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
CEPSA. Gasoil vehicle municipal. |
|
71 |
|
0,00 |
0,00 |
61,05 |
| 000098 |
28/02/2017 |
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
21/05/2017 |
24,27 |
22/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E43093079 |
|
FERRETERIA MARTI, C.B. |
FERRETERIA MARTI, C.B. |
2017000317 |
22/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
FERRETERIA MART�. Material per arranjament escola |
|
676 |
|
0,00 |
0,00 |
24,27 |
| 000099 |
27/03/2017 |
E-FACT |
ABSIS SUPERVISOR |
FACTURA ELECTR�NICA � AUTOM�TICA |
27/03/2017 |
-609,91 |
29/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A81948077 |
|
ENDESA ENERGIA SA |
|
2017000401 |
29/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
Consumo P1 P1 |
Consumo P1 P1 |
P0Z701S0112158 |
|
0,00 |
0,00 |
-609,91 |
| 000100 |
|
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
28/05/2017 |
72,00 |
29/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43887629 |
|
SP ACTIVA, SLU |
|
2017000402 |
29/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
SP ACTIVA. Formaci� primers auxilis ambit industri |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
72,00 |
| 000101 |
|
Comptabilitat |
ABSIS SUPERVISOR |
Factura |
28/05/2017 |
223,18 |
29/03/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B43625474 |
|
LORRY PETROL S.L. |
LORRY PETROL S.L. |
2017000405 |
29/03/2017 |
|
ADO |
|
001 |
Decret d' alcaldia |
|
Pressupostari |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
CEPSA. Gasoil i Sp 95. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
223,18 |